ну, я просто про своё, у меня там 25-го числа счета, так что в январе больше за январь)
Читать полностью…Иностранец и белорус - это разные категории) с Белоруссией мы дружим, и у нас зачёт НДФЛ. Мы тут за него платим, там уже не берут. Вот со страховыми пока не нашла однозначного ответа. Ну и как бы правил много, а как в реальности это оформлять. Подумаем про ГПХ, спасибо за идею!
Читать полностью…Очень странно.. Ведь чтобы учесть за 2 квартал, счет-фактура на отгрузку (не аванс) должна быть от 2 квартала и оплата тоже. Если хоть чего-то не хватает, то точно не 2 квартал)
Читать полностью…Можно попробовать моим вариантом. Я его не от балды взял, а прорабатывал с юристом.
Насколько я помню, прямо в ТК прописано, что он работает только на территории РФ. Но, на сколько я помню, решение это не на прецедентах было основано, думаю мало кто такое практикует (по крайней мере осознанно).
Можно от обратного пойти — как оформить по ТК иностранца, который не в России?) Я, конечно, не бухгалтер, не разбираюсь в заполнении кадровых документов, но у него же ни ИНН, ни полисов никаких нет, он даже не налоговый резидент РФ. Как платить НДФЛ и страховые за него?)
Как я понял, с услуг, оказанных в 2024 НДС не платится, не важно когда эти услуги оплатили. Полагаю, налоговая задаст вопросы, почему в 2025 были платежи, с которых не заплатили НДС, в ответ им показать договор и акт от декабря
Читать полностью…И вроде как ФНС проверяет НДС по декларации, при этом там сопоставляется НДС вычтенный заказчиком и уплаченный подрядчиком. У обоих из деклараций.
Читать полностью…По идее, дата счёта должна совпадать с датой акта, поэтому, ссылаясь на номер и дату счёта (что обычно все делают), заказчик этот вопрос и так решает)
Читать полностью…У меня основной аргумент не то, что он иностранец, а то, что он вне РФ работы выполняет
Читать полностью…Здравствуйте! А давно он у Вас работает по такой схеме? ГПХ всё же для конкретных/сезонных работ. Если он год получает зп, на мой взгляд, есть угроза переквалификации такого договора в трудовой. Что делаете с этим?
Читать полностью…Здравствуйте! Вы с 1 января уже попали на НДС, т.к. в 2024 больше 60млн? Я бы декабрьские выставляла без НДС, так как Вы тогда не являлись плательщиком
Читать полностью…Да, для проектов, которые никак не смогли бы закрыть в прошлом году, вшивали доп.5% в итоговую сумму контракта
Читать полностью…Но как я и говорил, прецеденты мне не известны, про решения судов, письма от гос. органов на подобную тему я не знаю, можем вместе практику создать)
Читать полностью…У нас сейчас обратная сиутация. Есть договоры на сайт+техподдержку. Последние 2 месяца техподдержки падают на 2025-й год. А НДС мы больше выставлять не можем. Поэтому последние два счёта будут без НДС просто выставлены. И мы за 2024-й заплатим НДС, а за 2025-й уже нет)
Читать полностью…Полагаю, не задаст, если заказчик не вычтет НДС, а подрядчик не отразит его в декларации.
Читать полностью…У нас был случай, заказчик решил, что НДС за 2-й квартал, а мы - что за 3-й (спойлер - мы были правы). Он у себя вычел, его штрафанули.
Читать полностью…Счёт может быть на предоплату. Поэтому дата счета и дата акта могут не совпадать. А дата акта обязательно относится к периоду работ, когда они были фактически выполнены
Читать полностью…В статье не указано, но я ищу, как мне оформить удаленного работника не в РФ с минимальными рисками, ну и налогами тоже
Читать полностью…Я прочитаю, но сразу вопрос — тут удалённая работа не из РФ рассматривается или внутри России?
Читать полностью…Почти год так работает. Рисков никаких, он из Беларуси работает, а ТК РФ только на территории России работает) уверен, что по такой же схеме можно спокойно с россиянами-релокантами работать, главное с ними прописать условие выполнение работ вне РФ
Читать полностью…Если логически подумать: с декларацией по НДС за 1 квартал будет идти книга продаж, куда попадут счета-фактуры за 1 квартал, но не декабрь.
Я бы попросила заказчиков обязательно указывать в платежках, что это оплата за работы декабря по акту от 28 (31) декабря
Ну это другое, вы работы не завершили получается. Условно, начали делать сайт, но не долелали. А у нас история допустим по SEO, декабрь закрыт, в январе сделали отчет и счет. НДС нужно ли учитывать или нет. Если по отгрузкам (как говорит ФНС в методичке) - то нет. Но есть сомнения
Читать полностью…