По идее, дата счёта должна совпадать с датой акта, поэтому, ссылаясь на номер и дату счёта (что обычно все делают), заказчик этот вопрос и так решает)
Читать полностью…У меня основной аргумент не то, что он иностранец, а то, что он вне РФ работы выполняет
Читать полностью…Здравствуйте! А давно он у Вас работает по такой схеме? ГПХ всё же для конкретных/сезонных работ. Если он год получает зп, на мой взгляд, есть угроза переквалификации такого договора в трудовой. Что делаете с этим?
Читать полностью…Здравствуйте! Вы с 1 января уже попали на НДС, т.к. в 2024 больше 60млн? Я бы декабрьские выставляла без НДС, так как Вы тогда не являлись плательщиком
Читать полностью…Да, для проектов, которые никак не смогли бы закрыть в прошлом году, вшивали доп.5% в итоговую сумму контракта
Читать полностью…так в прошлом году не было еще НДС 🧐 вы его зашили в сумму? Получается что из-за того, что клиент вовремя не оплатил вы теряете 5%
Читать полностью…мы все неоплаченные прошлогодние счета переделали и выделили НДС
все новые идут с НДС
Если предоплата в 2024-м была в декабре, а акт в январе 25-го, то до 25 апр 2025.
Но мы с предоплатой не работали с НДС, тут лучше уточните
Тут вопрос в том, что НДС появляется в 2025-м, а услуга оказана в 2024-м. Если по начислениям, то ты заплатишь и с долгов за услуги 2024-го. Если дебиторка 3 млн, то 150к уйдет в налог, например. Это странно же
Читать полностью…Привет. Любой НДС платится, вроде как, методом начисления. Т.е. каким кварталом закрыто, таким и платим
Читать полностью…Счёт может быть на предоплату. Поэтому дата счета и дата акта могут не совпадать. А дата акта обязательно относится к периоду работ, когда они были фактически выполнены
Читать полностью…В статье не указано, но я ищу, как мне оформить удаленного работника не в РФ с минимальными рисками, ну и налогами тоже
Читать полностью…Я прочитаю, но сразу вопрос — тут удалённая работа не из РФ рассматривается или внутри России?
Читать полностью…Почти год так работает. Рисков никаких, он из Беларуси работает, а ТК РФ только на территории России работает) уверен, что по такой же схеме можно спокойно с россиянами-релокантами работать, главное с ними прописать условие выполнение работ вне РФ
Читать полностью…Если логически подумать: с декларацией по НДС за 1 квартал будет идти книга продаж, куда попадут счета-фактуры за 1 квартал, но не декабрь.
Я бы попросила заказчиков обязательно указывать в платежках, что это оплата за работы декабря по акту от 28 (31) декабря
Ну это другое, вы работы не завершили получается. Условно, начали делать сайт, но не долелали. А у нас история допустим по SEO, декабрь закрыт, в январе сделали отчет и счет. НДС нужно ли учитывать или нет. Если по отгрузкам (как говорит ФНС в методичке) - то нет. Но есть сомнения
Читать полностью…Мы платили НДС на УСН за некоторых клиентов, который сверху выставляли (с 2025 такое прикрыли), так вот налог 6% усн мы считали кассовым, а НДС - начислениями
Читать полностью…Привет.
Не знаю как с НДС на УСН, самому интересно.
На ОСНО налоговая всегда смотрит на факт выставления счета фактуры.
К оплате это никак не привязано.
Коллеги, всем привет. Подскажите пожалуйста кто платит НДС 5% на УСН, у нас возникло недопонимание.
Есть методичка ФНС, в которой написано, что НДС платим с отгрузок, но в то же время налоговые консультанты из своей практики говорят, что налоговая не смотрит отгрузки, а смотрит поступления. И если ты в январе выставил счет и получил деньги за услуги в декабре, то налоговая удержит с них 5%, это так? Понимаю, звучит как бред, но кто может подсказать? 🙏